二〇一四年内部审计工作总结
我部根据二Ο一四年内部审计工作计划,积极认真地开展了审计业务工作,现将一年来的工作完成情况总结如下:
一、对固定资产自建、购置的监督检查和审计
1、做好工程验收与现场监督工作。全年对×项工程的验收和×项工程测量过程进行了监督,审计人员到工地现场监督、查看×次。
2、做好工程合同审查与预结算审查。2014年事前审查×公司基建合同×份,复查审计×公司基建合同×份;完成了×项工程预算和竣工结算审计,会同基建部门审减金额×万元。
3、做好工程招议标监督。审计人员会同基建部人员开展了×装饰材料比价工作;对×项工程招议标进行了监督,除在工程单价议减基础上,与相关部门共同努力下议减金额×万元。
4、开展了工程款支付情况审查。2014年,审计人员对×公司基建预算和资金支付情况进行了审计;完成了基建款支付情况审计并出具报告;完成了超额支付×工程款问题的专项调查,出具了审计简报;办理了×装饰工程委外审计事宜,并协助事务所开展审计。
5、做好设备招议标、验收和处置监督。一是全年开展了×2次设备采购市场调查工作,对×次设备采购招议标市场考察过程进行了监督;对×次设备采购招议标过程进行了监督,在相关部门共同努力下议减金额合计×万元;二是审计人员对×项机器设备的验收过程进行了监督,派人参与股份公司机器设备年度盘点监督。三是对固定资产处置情况进行了×次抽查,对×公司2014年度固定资产增加情况进行了抽查。
二、物资采购的监督检查和审计
一是开展了×次采购招议标前标的价格市场调查,对×项物资采购市场考察工作进行了监督;对×次物资采购招议标进行了监督,在相关部门共同努力下议减金额×万元。二是事前审查××外协合同×份,事后审查该单位外协合同×份;抽审××等单位采购合同×份,对×份采购合同的执行情况进行了抽查。三是开展了××单位1-12月主要物资采购价格市场价格调查工作,抽查了××单位材料采购审批表×份,对×等单位物资采购价格进行了抽查。四是分别对××等单位2014年1-12月的物资计量进行了抽查,出具了物资计量抽查简报×份。五是参与××存货盘点工作,分别对××等单位的库房进行了×次抽查审计,出具审计简报×份。六是先后对××单位物资料采购应付账款支付情况进行了审计,出具审计报告×份。
三、内部控制的测试评价及审计
一是完成了××公司2013年度内部控制自我评价报告起草工作,并在规定期限报××。二是完成××公司内部控制评价办法及评价表的拟定,下发了开展2014年度内部控制自我评价通知,收集了各单位报送的自我评价表和自评报告。三是根据××的统一安排,按照深交所要求对股份公司内部控制规则落实情况涉及内部审计监督部分进行了自查;按时向××报送了公司治理自查的相关资料。四是完成了××内部控制审计调研工作,出具了审计调研报告。五是完成外审内部控制审计调查表的填报工作,配合会计师事务所开展内部控制外审的相关工作,派人参与了外审发现的内部控制缺陷的沟通会议。六是配合××公司开展审计流程、内部控制流程编制等相关工作,派人参与了审计流程、内部控制流程的相关沟通、讨论会议。七是完成××等单位销售与应收账款及相关内部控制审计,出具审计报告和简报×份。八是对××等单位的×次销售运输招议标进行了监督,对×家运输商的退出进行了审查;对××合同的执行情况进行了抽审,对发现的问题及时与相关人员交换了意见。九是完成子公司法人治理结构建立及运行情况调查资料收集等工作。
四、财务审计
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