为规范机关行政事务管理,提高工作效率,节约开支,减少浪费,经研究特制定本制度。
一、计划管理
1、加强办公用品的计划管理。办公室在每年年初在充分调查核实的基础上根据机关办公经费标准,制定统一的办公用品购置计划。
2、办公室在每季度初根据需要提出购置计划,并报经主管领导批准。
3、如遇特殊情况,经主管领导批准后可临时提出购置计划。
二、办公用品采购
4、办公室根据每季度的购置计划和临时购置计划进行统一采购,各科室原则上不得自行采购。
5、如有特殊情况,各科室需自行采购物品,要事先提出申请,报主管领导同意后方可自行采购,但事后应到办公室办理登记备案手续。
6、采购人员要本着负责的精神,到正规商店采购物美价廉的办公用品。
三、发放及管理
7、办公用品的管理和发放由办公室统一负责。
8、常用消耗性办公用品(如笔、笔记本、打印纸等),领用时由领用人提出申请,报科长同意后到保管员处登记领用;大宗贵重物品的领用,须经办公室主任批准后方可发放。
9、办公品的领取实行物品领用签名制度,限量发放。由领取人在“物品领用登记薄”中填写领用物品名称、用途、数量、日期并签名后,方可领取,保管人员应及时将领用情况据实登记在耗用帐。
10、办公室每月按科室统计领用数量、金额,并予以公布。
11、各科室核定的财产(如桌、柜、椅及其他办公用品等)应妥善保管和爱护,并落实到人,因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。
四、清库、盘存
11、办公用品、办公设施按规定手续购入后,由采购员将所购物品及**交办公室负责人验收、签字,登记入帐,然后由采购员将所购物品交给保管员核实入库。
13、每月初,保管人员应及时对办公用品进行盘查,并将盘库情况报办公室主管人员。发现破损残缺物品要及时查明原因,报主管人员批准后,妥善处理,做到帐、物相符。
/
|